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你好,我當月暫估入庫300,當月記賬借:庫存商品-暫估300,應付賬款300。當月月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本300 貸:庫存商品300 如果過兩月發(fā)票收到金額是500。我應該怎么做賬?

84784993| 提問時間:2023 01/29 09:06
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
當您收到發(fā)票金額為500時,您應該繼續(xù)做賬,應該: 1. 當月會計處理:記賬借:應付賬款200,貸:主營業(yè)務成本200,庫存商品100; 2. 下月會計處理:記賬借:主營業(yè)務成本500,貸:應收賬款500; 3. 兩個月之間的會計處理:記賬借:應收賬款300,應付賬款300,貸:庫存商品300。 上述會計處理,可以很好地表示出您的經(jīng)營情況。這樣,可以更清楚地了解您本月的購買交易,也可以跟蹤您的采購賬款,以及相應的貨物流動情況,方便您在管理財務上的決策。 另外,對于采購的商品,您應該進行正確的稅務處理,并及時向政府申報,以保證稅收結(jié)算的正常進行,避免以后出現(xiàn)稅務問題。
2023 01/29 09:17
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