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你好,我當(dāng)月暫估入庫300,當(dāng)月記賬借:庫存商品-暫估300,應(yīng)付賬款300。當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本300 貸:庫存商品300 如果過兩月發(fā)票收到金額是500。我應(yīng)該怎么做賬?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/29 09:06
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)您收到發(fā)票金額為500時(shí),您應(yīng)該繼續(xù)做賬,應(yīng)該: 1. 當(dāng)月會(huì)計(jì)處理:記賬借:應(yīng)付賬款200,貸:主營業(yè)務(wù)成本200,庫存商品100; 2. 下月會(huì)計(jì)處理:記賬借:主營業(yè)務(wù)成本500,貸:應(yīng)收賬款500; 3. 兩個(gè)月之間的會(huì)計(jì)處理:記賬借:應(yīng)收賬款300,應(yīng)付賬款300,貸:庫存商品300。 上述會(huì)計(jì)處理,可以很好地表示出您的經(jīng)營情況。這樣,可以更清楚地了解您本月的購買交易,也可以跟蹤您的采購賬款,以及相應(yīng)的貨物流動(dòng)情況,方便您在管理財(cái)務(wù)上的決策。 另外,對(duì)于采購的商品,您應(yīng)該進(jìn)行正確的稅務(wù)處理,并及時(shí)向政府申報(bào),以保證稅收結(jié)算的正常進(jìn)行,避免以后出現(xiàn)稅務(wù)問題。
2023 01/29 09:17
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