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實(shí)務(wù)
問題已解決
電商平臺(tái)賣貨,上月訂單確認(rèn)買家收貨后,隔月和供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)款,成本怎么計(jì)算?比如12月對(duì)應(yīng)的銷售成本是500,但是1月才付部分貨款300,那12月的賬務(wù)是借:庫(kù)存商品500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)成本500,1月對(duì)暫估的進(jìn)行沖回,然后借:庫(kù)存商品300 貸:銀行存款300.是這樣嗎?
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速問速答同學(xué)。如果你的實(shí)際成本是500,你只付了300,另外 的200是應(yīng)付賬款
借:庫(kù)存商品 500
貸:銀行存款 300
應(yīng)付賬款 200
2019 03/29 10:02
84785003
2019 03/29 10:04
問題是應(yīng)付給誰不知道啊,這貨都是很雜的,具體是哪個(gè)供應(yīng)商都不知道,都是等付款審批了才知道是哪里的貨
陳詩(shī)晗老師
2019 03/29 10:06
設(shè)明細(xì)科目 ,暫估。實(shí)際有差異時(shí)再做調(diào)整。
84785003
2019 03/29 10:07
那我前面的做法是對(duì)的吧?
陳詩(shī)晗老師
2019 03/29 10:15
是對(duì)的,沒有問題。暫估入賬
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