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之前用于出口退稅的進(jìn)項票作廢了,然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄

84785006| 提問時間:2023 01/28 14:40
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
會計分錄的做法是:首先,將原進(jìn)項票的增值稅作廢,應(yīng)把原進(jìn)項票的”增值稅額“作為科目的借方,并同時做減少進(jìn)項稅額的貸方,用于抵減當(dāng)期的本稅款,從而轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額。拓展知識:轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額可以在增值稅歸屬期間內(nèi)將非居民納稅人申報的進(jìn)項稅額向他方轉(zhuǎn)讓。這種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出具有簡單、快捷、節(jié)約時間等特點,可以有效降低企業(yè)銷售環(huán)節(jié)涉及的費用,極大地提高企業(yè)效率。
2023 01/28 14:48
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