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問題已解決
請問一下,12月底的時候多計提了費(fèi)用,匯算清繳時沒有全部沖掉,怎么做賬呢
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速問速答在匯算清繳時,如果多計提了費(fèi)用,那么可以在其下一個月把多計提的費(fèi)用通過抵減應(yīng)交稅款來處理。
此外,可以通過合理編制期末調(diào)整憑證(月末調(diào)整憑證)的方式處理多計提的費(fèi)用,這樣對應(yīng)的稅金也會被一并調(diào)整。
具體的方法如下:
1、在會計科目窗口中新建本期調(diào)整憑證,將12月計提的費(fèi)用科目移動至本期調(diào)整憑證,再將相應(yīng)的應(yīng)交稅款科目移動至本期調(diào)整憑證,這樣就可以把多計提的費(fèi)用抵掉,從而消除多計提的費(fèi)用。
2、在購入貨物窗口中新建月度計提憑證,將12月底多計提的費(fèi)用科目移動至月度計提憑證,再將相應(yīng)的應(yīng)付賬款科目移動至月度計提憑證,這樣就可以把多計提的費(fèi)用抵掉,從而消除多計提的費(fèi)用。
拓展知識:企業(yè)在期末調(diào)整憑證中多計提費(fèi)用對應(yīng)的應(yīng)交稅款時,也要處理與其相關(guān)聯(lián)的貨物、應(yīng)付賬款等科目,以正確處理費(fèi)用。
2023 01/28 13:59
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