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老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/27 21:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)您提供的情況,其他應(yīng)收款的分錄為:借其他應(yīng)收款、貸銀行存款;其他應(yīng)付款的分錄為:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。由于發(fā)現(xiàn)有一筆掛在其他應(yīng)付款里的錢不是他本人的,調(diào)賬的做法如下: 1.將該筆應(yīng)付款先做“借管理費(fèi)用、貸其他應(yīng)付款”的分錄,將貸方金額入賬到具體客戶賬戶; 2.然后,在該客戶賬戶上,做“借其他應(yīng)付款、貸銀行存款”的分錄,將貸方金額出賬并且將其打入公司的銀行賬戶; 3.最后,在公司的銀行賬戶上,重新做一筆“借其他應(yīng)付款、貸銀行存款”的分錄,并將相應(yīng)的金額打出到實(shí)際客戶的銀行賬戶。 以上三步操作,即完成了準(zhǔn)確的調(diào)賬。 拓展知識(shí):調(diào)賬其實(shí)也可以理解為“調(diào)整”,即對(duì)賬務(wù)記錄進(jìn)行校正,使財(cái)務(wù)報(bào)表更為精確,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。調(diào)賬一般會(huì)受到嚴(yán)格的規(guī)定,在操作過程中要增加核對(duì)措施,避免錯(cuò)誤。
2023 01/27 22:09
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