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因1月份開了一個(gè)專票的紅字信息表,對(duì)方單位還未開具紅字信息發(fā)票,會(huì)計(jì)直接做了一筆憑證, 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 2 現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,科目掛錯(cuò)了吧,怎么調(diào)整呢?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/27 17:57
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李老師2
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)財(cái)政部有關(guān)稅收征收管理規(guī)定,企業(yè)紅字發(fā)票開具后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)做好以下調(diào)整: 1.對(duì)已經(jīng)做出的憑證進(jìn)行反向調(diào)整,也就是將原來的憑證反向做出來,即:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1← 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1← 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 2← 2.再重新做出正確的憑證,即:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 2 拓展知識(shí):企業(yè)紅字發(fā)票是指納稅人出具的具有負(fù)數(shù)金額的發(fā)票,通常企業(yè)紅字發(fā)票有兩種使用場(chǎng)景,一是由于發(fā)票錯(cuò)開導(dǎo)致,例如,原本應(yīng)開發(fā)票金額為1000元,實(shí)際上發(fā)票單開了2000元,那么就需要開出1000元紅字發(fā)票來減少這筆錯(cuò)開發(fā)票的金額;二是由于銷售方發(fā)生退貨而發(fā)票金額有變更,例如原本應(yīng)開發(fā)票金額為1000元,由于銷售方發(fā)生退貨,退貨金額為200元,那么就需要開出200元紅字發(fā)票來減少這筆發(fā)票的金額。
2023 01/27 18:11
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