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請問老師:暫估入庫100公斤,到第二年匯算清繳前到票130公斤,請問怎樣做賬務(wù)處理?謝謝

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/26 19:50
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
實(shí)際暫估入庫100公斤,第二年匯算清繳前發(fā)現(xiàn)有130公斤,如果原暫估入庫數(shù)據(jù)不正確,則可以進(jìn)行以下處理: (1)首先將錯(cuò)報(bào)的暫估入庫數(shù)據(jù)由100公斤更正為130公斤,在科目余額表上顯示期末余額為130公斤; (2)結(jié)轉(zhuǎn)原暫估入庫費(fèi)用,即在借方“原材料暫估入庫費(fèi)”科目上寫30公斤,貸方寫“科目匯總戶”,記錄在匯總戶科目余額表上; (3)利息也需要重新計(jì)算。再在借方“科目匯總戶”上寫30公斤,貸方寫“利息支出”,記錄在利息支出科目上。 拓展知識(shí): 暫估入庫費(fèi)用是指在物料準(zhǔn)備加工或生產(chǎn)前,將原材料領(lǐng)用入庫,但暫時(shí)不確定用于何種加工或生產(chǎn)的費(fèi)用。它的賬務(wù)處理通常是以領(lǐng)料單出庫、領(lǐng)料入庫記賬,以確保用于制造過程的原材料,能夠被準(zhǔn)確核算,從而確保生產(chǎn)成本能夠準(zhǔn)確核算。
2023 01/26 20:01
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