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老師之前年度付出去的材料款,對(duì)方不開票進(jìn)來了,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理???

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/26 18:00
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,應(yīng)該將憑證或收據(jù)仔細(xì)檢查,核實(shí)是否有義務(wù)方的公司的正確賬號(hào)。其次,財(cái)務(wù)處理方面,如果對(duì)方不開具發(fā)票則可以在賬上留影像,作為補(bǔ)充證據(jù)。再者,針對(duì)外收的非現(xiàn)金賬號(hào),如利息,報(bào)酬,獎(jiǎng)勵(lì)等應(yīng)做必要的登記,末尾等賬款應(yīng)有完整的結(jié)清紀(jì)錄,以確保賬務(wù)正確。 此外,在這樣的情況下,可以考慮實(shí)施雙方調(diào)賬,即對(duì)方不開具發(fā)票,老師可以將發(fā)出的款項(xiàng)由外收劃回貸方,同時(shí)在貸方開具做轉(zhuǎn)賬憑證,用于證明該筆款項(xiàng)的真實(shí)性。最后,這筆款可以用來為未來財(cái)務(wù)處理做必要的準(zhǔn)備。 總之,老師在處理賬務(wù)的過程中,應(yīng)當(dāng)注意審慎,精打細(xì)算,以確保賬務(wù)處理的正確性。此外,合理使用雙方調(diào)賬,可以有效解決賬務(wù)處理中遇到的問題。
2023 01/26 18:13
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