問題已解決

老師,想問問,公司4月收到進(jìn)項(xiàng)稅,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,7月才進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物名稱不對,如果讓供應(yīng)商紅沖,是在7月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/26 14:36
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
是的,如果7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票貨物名稱不對,需要供應(yīng)商紅沖,那么就需要7月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。一般來說,在調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),會(huì)分為兩個(gè)步驟:先紅沖原發(fā)票,然后再開具新的發(fā)票,以表明新的稅款金額的扣減。具體操作步驟如下: 1.先在原發(fā)票上做紅沖,將原發(fā)票作廢; 2.再在新發(fā)票上標(biāo)明“紅沖”,計(jì)算新的優(yōu)惠金額; 3.將稅款科目從入賬稅額調(diào)整至稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)行調(diào)出; 4.最后到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送稅款及相關(guān)資料,完成進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的處理。 以上正是對公司4月收到進(jìn)項(xiàng)稅,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,7月才進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的貨物名稱不對,如果讓供應(yīng)商紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)的處理過程。 拓展知識(shí):稅款轉(zhuǎn)出就是將原來繳納的稅款調(diào)整為轉(zhuǎn)出,獲得稅款減免,以適應(yīng)市場或法規(guī)對企業(yè)所得稅籌劃政策變化帶來的影響。企業(yè)可以根據(jù)財(cái)務(wù)和稅務(wù)籌劃的要求,靈活利用稅款轉(zhuǎn)出的方式,降低納稅負(fù)擔(dān),改善企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。
2023 01/26 14:42
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