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增值稅及附加稅申報(bào) 先填本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表一,其他4表一般納稅人 ,表二,表五,明細(xì)表。是自動(dòng)生成的嗎?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 10:23
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
增值稅及附加稅申報(bào)單包括本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表一,其他4表,表二,表五,明細(xì)表,不是自動(dòng)生成的,而是由企業(yè)自行填寫(xiě),由代賬機(jī)構(gòu)或者企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)同意填寫(xiě),可以準(zhǔn)確報(bào)告企業(yè)的增值稅和附加稅支出情況,為納稅人報(bào)稅提供重要依據(jù)。特別是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表表一,是增值稅納稅人報(bào)稅必備表格,主要包括稅款所屬期,銷(xiāo)售單位全稱(chēng)、納稅人識(shí)別碼,銷(xiāo)售額、稅率、稅額的明細(xì)。納稅人應(yīng)嚴(yán)格按照上述要求,確保所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。此外,還要注意,未發(fā)生實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的延期報(bào)稅,需要注明抵扣的不動(dòng)產(chǎn)稅,貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)要把免稅銷(xiāo)售額計(jì)算到增值稅報(bào)稅中。另外,應(yīng)該把增值稅及附加稅進(jìn)行分別計(jì)算,以清楚區(qū)分增值稅和附加稅,并且在報(bào)稅時(shí)準(zhǔn)確報(bào)出每種稅收的金額,以及增值稅及附加稅的區(qū)分情況。
2023 01/25 10:34
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