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老師 4月份收到了21年10月份和22年1月份全額的增值稅 附加稅退稅 如何做分錄

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/24 22:00
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
增值稅附加稅退稅的分錄如下: 1、借:營業(yè)收入(增值稅退還) 2110 2、貸:增值稅附加稅(應(yīng)繳) 2210 3、借:應(yīng)退增值稅(增值稅附加稅) 2111 4、貸:銀行存款(增值稅附加稅退稅) 1002 拓展知識(shí): 增值稅是一種財(cái)政收入,它要求企業(yè)根據(jù)實(shí)際銷售額,在每月月末之前,填寫營業(yè)稅申報(bào)表,根據(jù)本月應(yīng)納稅額和已繳稅額,由稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)本月納稅情況進(jìn)行核定,如果本月繳稅額多收,則稅務(wù)機(jī)關(guān)要求企業(yè)在下一月應(yīng)繳稅額中,進(jìn)行稅款的補(bǔ)繳;如果本月繳稅額少收,則稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)頒發(fā)退稅證明,按照有關(guān)規(guī)定,企業(yè)可以將該退稅證明抵扣未來月份應(yīng)繳稅款,或者申請(qǐng)財(cái)政部門退還多繳稅款。
2023 01/24 22:03
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