問題已解決
老師好,我家小規(guī)模,自開了一張專票,我做的分錄是,借,應收賬款,10000,貸,主營業(yè)務收入9708.74,貸,應繳稅費,應交增值稅291.26.但是在申報增值稅報表時,主表的稅額就是自動生成的稅額是291.25,我只能這嗎申報,老師我這樣就少劃了一分增值稅,我這分錄怎么做,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,自開一張專票分錄上劃賬正確,借:應收賬款10000元;貸:主營業(yè)務收入9708.74元、應交增值稅291.26元。可是,在申報增值稅報表時,主表稅額卻是291.25元,這種情況可能是您開具專票時稅率設定有誤或者稅金計算時出現了小數點精度的問題,而導致的稅金不精確。建議您可以補開一張專票,多支付少支付的那一部分稅金,才能即時解決問題。此外,建議您在接下來的增值稅管理過程中,多加關注稅金計算,以免出現一些后面可能要處處修正的情況。
2023 01/24 19:12
閱讀 103