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小規(guī)模本季度按3%稅率開票,有紅沖上季度1%稅率的票,增值稅怎么申報(bào)?

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/24 11:19
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李老師2
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小規(guī)模本季度按3%稅率開票,有紅沖上季度1%稅率的票,增值稅應(yīng)該按照下列步驟申報(bào): 1. 根據(jù)上季度開具的增值稅票,填寫納稅申報(bào)表,標(biāo)注上“紅沖”字樣。 2. 將所開票據(jù)錄入系統(tǒng),按證件號(hào)碼進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)票據(jù)信息無誤后,上報(bào)給稅務(wù)部門進(jìn)行審核。 3. 稅務(wù)部門審核完成后,增值稅當(dāng)期應(yīng)納稅額減少,并作出相應(yīng)的反饋信息。 4. 將反饋信息記錄在增值稅納稅申報(bào)表上,及時(shí)納稅、繳款,使用增值稅額。 拓展知識(shí): 增值稅紅沖,是指增值稅稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅人交稅之前,增值稅稅務(wù)機(jī)關(guān)主動(dòng)采取的一種行政行為,將原已經(jīng)開具的發(fā)票紅沖抵銷,借此來減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān),促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
2023 01/24 11:33
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