問題已解決

老師,請問個體戶上季度開的發(fā)票192000稅率為0本季度沖回開具正確的1%發(fā)票,本季度開票金額含稅165000稅率為1% 本季度增值稅如何申報呢?

84784991| 提問時間:2023 07/08 08:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
12其他免稅 銷售額165000 10藍天填寫353465.53
2023 07/08 08:30
郭老師
2023 07/08 08:30
但是你這個不一定能保存了 你試下吧
84784991
2023 07/08 08:32
好的,我先試試
郭老師
2023 07/08 08:37
可以的,你填寫試一下的,這個免稅的需要在減免明細表最后一行填寫負數(shù)。
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