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請問老師,我在企業(yè)匯算清繳得時(shí)候,2021年我把利潤總額從負(fù)數(shù)調(diào)整成了盈利,我把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用一共減少了12萬,我的賬上怎么調(diào)整以前年度損益??分錄怎么做?

84785022| 提問時(shí)間:2023 01/23 22:29
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在企業(yè)匯算清繳時(shí),需要把2021年把利潤總額從負(fù)整調(diào)整成盈利,你可以在賬上調(diào)整以前年度損益,以便在2021年把盈利調(diào)整為正值。 相應(yīng)的分錄處理步驟是:首先,需要把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用一共減少了12萬的金額登記到原來的支出項(xiàng)目上,如管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用;其次,把這筆增加的收入金額登記到外部利潤表上;最后,把這筆調(diào)整項(xiàng)目登記到本期損益表上,把利潤總額從負(fù)值調(diào)整為正值。 如果在外部利潤表上不存在這筆企業(yè)匯算清繳相關(guān)的收入項(xiàng)目,可以新建一個(gè)新的收入項(xiàng)目,然后把這筆企業(yè)匯算清繳相關(guān)的收入金額登記到新建的收入項(xiàng)目上。 拓展知識: 匯算清繳是指企業(yè)在每年結(jié)束時(shí),根據(jù)稅務(wù)登記的銷售數(shù)據(jù)和其他財(cái)務(wù)信息,重新統(tǒng)計(jì)上個(gè)財(cái)年的應(yīng)繳稅費(fèi),并在經(jīng)營單位匯算清繳截止日前繳納應(yīng)繳稅款的一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
2023 01/23 22:39
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