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生產(chǎn)企業(yè)出口 那個征退稅率之差在申報表哪里怎么填?。?/p>

84785018| 提問時間:2023 01/23 18:18
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在出口退稅率差異申報表中,填寫出口退稅率差異有兩個部分:一個是填寫退稅率差異的基礎(chǔ)數(shù)據(jù);另一個是填寫出口本年應(yīng)退稅金額的明細數(shù)據(jù)。 首先,選擇賬單類型下拉框,填寫退稅名稱、對應(yīng)年份、國際價和國內(nèi)價差異,國際價和國內(nèi)價的單位選擇“金額”,選擇合同類型下拉框,填寫退稅海關(guān)編碼、退稅金額和貨幣類型。 其次,根據(jù)申報表內(nèi)容,填寫明細數(shù)據(jù),填寫出口合同編號、出口金額、批準退稅金額、應(yīng)退稅金額等內(nèi)容,最后點擊提交按鈕,即可完成出口退稅率差異申報。 拓展知識:出口退稅是指企業(yè)申報的某種出口貨物,根據(jù)貨物的海關(guān)編碼,按照國家當?shù)氐耐硕愐?guī)定通過海關(guān)核定后,給企業(yè)實行的一種稅收減免。出口退稅可以幫助企業(yè)改善企業(yè)的利潤率,提高企業(yè)的競爭力。
2023 01/23 18:28
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