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4月底我們公司有進(jìn)項留底,稅務(wù)局要求留底退稅,但是我們公司有欠稅款,退不了稅款,只能申請留底抵稅,留底抵稅申請成功之后,賬務(wù)處理怎做?五月的申報表怎么填?

84785036| 提問時間:2023 01/23 15:24
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金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
賬務(wù)處理方面,首先應(yīng)當(dāng)針對進(jìn)項留底的發(fā)票,在會計憑證上直接應(yīng)當(dāng)核銷,作為進(jìn)項稅額的減免,當(dāng)預(yù)付納稅款金額不夠抵扣的時候,應(yīng)當(dāng)在稅票賬戶中分配相應(yīng)的稅金,留底抵稅的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為附表附加在申報表上,填寫信息應(yīng)當(dāng)包括:發(fā)票編碼,發(fā)票核銷狀態(tài),發(fā)票金額,已清潔稅額,稅收分類編碼,留底金額,留底發(fā)票留底日期,留底抵稅日期等,如果是跨年度的表示日期要注明是哪年度,拓展知識:稅務(wù)局的留底抵稅,僅限于當(dāng)期的留底抵稅,不可以留底抵稅以前期的稅款,如果要抵稅以前期的稅款,則需要申請減免稅等。
2023 01/23 15:31
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