問題已解決

增值稅附加稅印花稅已經(jīng)申報并且已經(jīng)繳費,之后發(fā)現(xiàn)申報錯誤怎么處理

84785006| 提問時間:2023 01/23 14:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
針對增值稅附加稅印花稅申報錯誤,可以采取以下處理措施: 一、在未拿到繳費憑證之前,錯誤可以重新申報,繳費單據(jù)不收取印費; 二、如果已經(jīng)拿到繳費憑證,可以聯(lián)系當?shù)囟悇諜C關,憑借申報錯誤的證據(jù),申請納稅單位減免部分增值稅附加稅印花稅; 三、可以采用復核來處理減免申報錯誤,先把錯誤的申報單子向當?shù)囟悇諜C關復核,審核通過后可以退稅,同時可以通過更正進行稅務報表的更正; 四、可以申請增值稅附加稅印花稅的納稅人調(diào)整。 拓展知識:根據(jù)《財政部 國家稅務總局 關于實施增值稅及其附加具體操作規(guī)定的通知》文件中有關減稅政策,在稅務管理方面,納稅人可以采取減稅政策、免稅政策、即時減免政策和臨時性稅政策等措施,以減少實際納稅負擔。
2023 01/23 14:29
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~