問(wèn)題已解決

匯算清繳已經(jīng)申報(bào),到還未繳費(fèi),如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以重新申報(bào)更改嗎?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/29 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你看下電子稅務(wù)局里面找到對(duì)應(yīng)申報(bào)表 是否有修改的地方 如果有的話(huà) 可以修改的
2019 03/29 09:17
84785024
2019 03/29 09:18
那如果沒(méi)有,可以作廢重新申報(bào)嗎?
84785024
2019 03/29 09:20
還有老師:1.2018年度有3000元的費(fèi)用已經(jīng)做賬,現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票,那我匯算清繳時(shí)在哪里填寫(xiě)調(diào)增?
meizi老師
2019 03/29 09:28
你好 如果沒(méi)有修改的話(huà) 有撤銷(xiāo)重新的 你也可以作廢重申報(bào)的; 你看下具體是什么費(fèi)用 你在匯算清繳之前5月收到可以稅前扣除的
84785024
2019 03/29 09:30
房租3000元,5月之前收不到發(fā)票,那匯算清繳時(shí)如何填寫(xiě)納稅調(diào)整呢
meizi老師
2019 03/29 09:36
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類(lèi)——其他。
84785024
2019 03/29 09:40
還有老師,2018年購(gòu)進(jìn)原材料20000元,未收到發(fā)票,做了暫估入賬,匯算清繳前不能收到發(fā)票,那匯算清繳時(shí)如何填報(bào),在哪個(gè)表的什么項(xiàng)目調(diào)增?
meizi老師
2019 03/29 09:45
你好 在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 27行不允許扣除的項(xiàng)目金額里面有一個(gè)國(guó)家稅務(wù)局規(guī)定不準(zhǔn)扣除的支出;具體的好好去看看匯算的課程 里面都有講解
84785024
2019 03/29 09:52
27行,是填在“與取得收入無(wú)關(guān)的支出”這一欄嗎?
meizi老師
2019 03/29 09:58
不允許扣除的項(xiàng)目 你找下這個(gè) 下面會(huì)有幾欄 選擇國(guó)家稅務(wù)局規(guī)定不準(zhǔn)扣除的支出
84785024
2019 03/29 10:02
2018年員工自己交的社保8000元,老板全部報(bào)銷(xiāo)。老師,這個(gè)8000元是不是填寫(xiě)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款這一欄?
meizi老師
2019 03/29 10:09
你好 員工的社保也要分個(gè)人部分和公司部分 公司部分承擔(dān)的才計(jì)入職工薪酬那里 個(gè)人部分 調(diào)增到其他欄次里面
84785024
2019 03/29 10:14
可是單位把8000元全部報(bào)銷(xiāo)了,這個(gè)也要分單位承擔(dān)和個(gè)人承擔(dān)嗎?那個(gè)人承擔(dān)的如何計(jì)算呢
meizi老師
2019 03/29 10:15
你好 是的 呀 個(gè)人部分公司交做營(yíng)業(yè)外支出 公司部分是計(jì)入管理費(fèi)用的
84785024
2019 03/29 10:33
那老師:8000元公司承擔(dān)的比例是多少呢?
meizi老師
2019 03/29 10:35
這個(gè)去看下你社保繳費(fèi)明細(xì)表 上面有個(gè)人和公司承擔(dān)金額 各地比例都不一樣
84785024
2019 03/29 11:03
老師養(yǎng)老是20%,醫(yī)療是8%,是不是只要不超過(guò)全部工資總額的28%,就可以全部扣除?
meizi老師
2019 03/29 11:04
你好社保單位承擔(dān)部分 實(shí)際合理的支出都可以稅前扣除的
84785024
2019 03/29 12:15
那是不是就是說(shuō),我公司承擔(dān)的這8000元,都可以稅前扣除的?
meizi老師
2019 03/29 12:37
你好 不是 符合公司實(shí)際承擔(dān)的部分才可以稅前扣除 這么說(shuō)把 比如這個(gè)8000里面 實(shí)際公司承擔(dān)的部分是6000 個(gè)人部分承擔(dān)2000 那么這6000是可以根據(jù)視情況稅局允許是稅前扣除的 但是這2000是不可以稅前扣除 匯算納稅調(diào)整處理的
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