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現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅年報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額一欄是負(fù)280元,我應(yīng)該怎么把這個(gè)數(shù)字填寫到年報(bào)里面呢?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/23 09:52
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,您需要先判斷負(fù)280元的應(yīng)納稅額是否已經(jīng)繳納,如果已經(jīng)繳納,則年報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)需要將負(fù)280元根據(jù)已付稅款的明細(xì)情況分別填入應(yīng)交稅費(fèi)期末余額一欄里面;如果這部分稅費(fèi)未繳納,則需要將負(fù)280元填寫在稅費(fèi)報(bào)表中的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額一欄中。對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表中的應(yīng)稅費(fèi)用的計(jì)算,可以根據(jù)不同的收入類型和支出類型,結(jié)合稅收減免規(guī)定,綜合考慮確定相應(yīng)的應(yīng)稅費(fèi)用。 拓展知識(shí):企業(yè)所得稅的計(jì)算的方法是根據(jù)稅收減免規(guī)定計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅額,然后根據(jù)公司稅收減免實(shí)際情況確定最終應(yīng)納稅額,確定預(yù)繳稅款,并申報(bào)其年報(bào)表。
2023 01/23 10:05
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