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老師,上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本來想放下個(gè)月抵扣的,結(jié)果銀行存款收到了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額,這邊會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/22 20:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
1. 這里首先需要識(shí)別到是上個(gè)月出現(xiàn)的應(yīng)收賬款,其實(shí)是本月應(yīng)收賬款的科目調(diào)整,這里的計(jì)分錄應(yīng)該是下面的格式: 本月應(yīng)收賬款:借方:(會(huì)計(jì)分錄中會(huì)有上月未結(jié)算的應(yīng)收賬款)貸方:應(yīng)收賬款+差額 銀行存款:借方:銀行存款 貸方:公司經(jīng)營(yíng)收入-差額 2. 另外,如果本來想把進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)放到下個(gè)月,解決的辦法是在本月應(yīng)收賬款中新建一個(gè)暫收款的會(huì)計(jì)科目: 建立暫收款科目: 借方:暫收款 貸方:應(yīng)收賬款+差額 下個(gè)月做銷賬時(shí),再繼續(xù)按照上述會(huì)計(jì)分錄做調(diào)整即可。 拓展知識(shí):會(huì)計(jì)分錄的分錄不僅是借貸,還可以有多科目合成一筆記賬,比如:把應(yīng)收賬款加上公司經(jīng)營(yíng)收入,合成一筆科目,那么會(huì)計(jì)分錄就是: 借方:應(yīng)收賬款+公司經(jīng)營(yíng)收入 貸方:差額。
2023 01/22 20:47
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