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老師,當(dāng)期統(tǒng)一做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票統(tǒng)一做分錄,借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票,貸:應(yīng)付賬款。當(dāng)期這樣做分錄可以吧

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/22 15:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,你所給的分錄是正確的。 對(duì)應(yīng)當(dāng)期發(fā)票,憑借原材料,應(yīng)做以下貸方及借方會(huì)計(jì)分錄:借:原材料;貸:應(yīng)付賬款-暫估。即原材料的采購成本應(yīng)當(dāng)收支到應(yīng)付賬款-暫估中進(jìn)行登記,以便日后發(fā)生結(jié)算時(shí)使用。 對(duì)應(yīng)收到以前期發(fā)票,應(yīng)做以下貸方及借方會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款-暫估;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證發(fā)票。即此類應(yīng)交增值稅的付賬金額,應(yīng)當(dāng)收支到應(yīng)交增值稅待認(rèn)證發(fā)票賬戶中進(jìn)行登記,以便日后發(fā)生結(jié)算時(shí)使用。 總之,合理的會(huì)計(jì)分錄有助于準(zhǔn)確記錄會(huì)計(jì)事物,從而更好地控制賬務(wù)狀況、統(tǒng)計(jì)管理企業(yè)財(cái)務(wù)收支狀況。同時(shí),為了更好地控制企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,這也建議企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì),以及定期進(jìn)行財(cái)務(wù)盤點(diǎn)。
2023 01/22 15:38
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