問(wèn)題已解決

老師好 我們有一筆購(gòu)買(mǎi)材料 我們先10月預(yù)付了10000,11月付款51543.6,但是11月開(kāi)票給我們開(kāi)啦61543.16,少給我們開(kāi)票0.44,這種情況我怎么入賬?麻煩老師幫我寫(xiě)下分錄

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 13:03
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
這種情況,根據(jù)本次操作要求,可以做如下入賬: 1、首先,建立一個(gè)貨物采購(gòu)發(fā)票的應(yīng)收賬款科目,將10000元預(yù)付款作為本次購(gòu)買(mǎi)貨物的預(yù)付款登記到該科目; 2、11月繳款51543.6元,建立現(xiàn)金科目,發(fā)生51543.6元的借方發(fā)生,應(yīng)收賬款科目貸方發(fā)生,表明繳款款項(xiàng)然后記賬; 3、開(kāi)票61543.16元,建立應(yīng)付賬款科目,貸方發(fā)生61543.16元,現(xiàn)金科目借方發(fā)生61543.16元,表明應(yīng)付款項(xiàng); 4、尾差0.44元,憑賬號(hào)單據(jù)及收據(jù)均可,建立貨物采購(gòu)發(fā)票尾差科目,當(dāng)貨物采購(gòu)發(fā)票尾差科目的余額為正時(shí)核算出應(yīng)收尾差,當(dāng)貨物采購(gòu)發(fā)票尾差科目的余額為負(fù)時(shí)核算出應(yīng)付尾差進(jìn)行記賬,本次操作中余額為正,應(yīng)收賬款科目借方發(fā)生0.44元,貨物采購(gòu)發(fā)票尾差科目貸方發(fā)生0.44元。 拓展知識(shí): 此外,在做入賬時(shí),要注意開(kāi)票金額與實(shí)際繳款金額是否相符,如發(fā)現(xiàn)金額不符,可以采取補(bǔ)差價(jià)的方式記賬:建立補(bǔ)差價(jià)科目,若補(bǔ)差價(jià)為正,則建立應(yīng)收賬款科目和補(bǔ)差價(jià)科目,應(yīng)收賬款科目借方發(fā)生應(yīng)收金額,補(bǔ)差價(jià)科目貸方發(fā)生補(bǔ)差額;若補(bǔ)差價(jià)為負(fù),則建立應(yīng)付賬款科目和補(bǔ)差價(jià)科目,應(yīng)付賬款科目貸方發(fā)生應(yīng)付金額,補(bǔ)差價(jià)科目借方發(fā)生補(bǔ)差額。
2023 01/22 13:11
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