問題已解決

6月給公司車買了保險,保險公司開了發(fā)票,進項稅已經(jīng)抵扣!8月處置了這輛車,我方開了紅字信息表,保險公司退了部分險費!請問,已經(jīng)抵扣了的進項稅怎么處理,分錄怎么做

84785020| 提問時間:2023 01/21 09:23
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
當你出現(xiàn)類似進項稅抵扣情況時,首先需要開具退還稅收憑證,即紅字發(fā)票,是由原來抵扣的發(fā)票開具,上面的信息要和原來的發(fā)票基本一致,并且在稅率處和原來的發(fā)票比標明“減稅”或“已退稅”。 對于此次事件,保險公司收回部分險費已經(jīng)抵扣了的進項稅怎么處理,分錄如下: 1. 應付賬款:借 3301 銀行存款 貸 2202 應付賬款 2. 應交稅費:借 2201 應交稅費 貸 2202 應付賬款 3. 收到的稅費返還:借 2202 應付賬款 貸 1405 其他應收款 從上面的分錄可以看出,對于已經(jīng)抵扣的進項稅,要申請返還時,是在“應付賬款”和“應交稅費”中進行調(diào)撥,并把銀行存款(如銀行轉(zhuǎn)賬)作為支付方式,將應交稅費轉(zhuǎn)出,增加其他應收款,申請返還稅費,完成紅字退稅操作。 拓展知識: 當申請返還稅費時,可以考慮把收到的稅費支付給本企業(yè)的應交稅費金額,可以減少企業(yè)的應繳稅款。但是,要注意的是,在申請返還稅費的過程中,可能會產(chǎn)生稅務復核,以確認企業(yè)是否有濫用抵扣稅款的行為,因此,返還稅款時,要嚴格遵守稅收法律法規(guī),正確處理稅款,避免造成不必要的風險。
2023 01/21 09:32
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