問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師,公司本年度紅沖發(fā)票后產(chǎn)生一筆退稅,請(qǐng)問(wèn)收到退稅后的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 16:07
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
收到退稅后的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)反映準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)狀況,分錄的基本原則是 “貸收入,借支出”。 因此,收到退稅后的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下: 1. 借:應(yīng)交稅金 2. 貸:稅金收入 即記錄收到退稅所引起的收入,應(yīng)交稅金減少所引起的支出,以此確認(rèn)公司對(duì)應(yīng)收到的稅款退款。 拓展知識(shí):收到退稅后,還需要核查相應(yīng)的稅務(wù)單據(jù),以及與原發(fā)票有關(guān)的憑證,再做出確認(rèn),才能完成會(huì)計(jì)分錄的填寫。同時(shí),在入賬的會(huì)計(jì)分錄中,要注意“核算”和“稅率”字段的填寫,以及對(duì)“銷項(xiàng)稅額”和“進(jìn)項(xiàng)稅額”有正確的劃分。
2023 01/20 16:13
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