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由于上月有增值說留抵退稅8600多,這個月增值稅7752,附加稅為0,低掉了,這個分錄怎么做?

84785027| 提問時間:2023 01/20 13:45
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
應(yīng)做以下憑證分錄: 1. 增值稅應(yīng)納稅額科目 借7752元; 2. 應(yīng)交稅費-增值稅額項目貸7752元; 3. 應(yīng)交稅費-增值稅額項目借8600元; 4. 應(yīng)扣稅費-增值稅額貸8600元; 由此可見,分錄依次為: 增值稅應(yīng)納稅額科目借7752元,應(yīng)交稅費-增值稅額項目貸 7752元、應(yīng)交稅費-增值稅額項目借8600元,應(yīng)扣稅費-增值稅額貸8600元。 拓展知識:增值稅采用三費制度,即應(yīng)稅(銷售商實際交納的稅款)、應(yīng)交(銷售商實際交納的稅款的管理機關(guān)的計算出的稅款)和應(yīng)扣(銷售商實際交納的稅款的管理機關(guān)的退還給銷售商的部分稅款)。
2023 01/20 13:55
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