問題已解決

老師,我們是銷售方,客戶讓開銷售折讓發(fā)票,如果客戶沒認(rèn)證,我們這邊申請紅字信息表再開負(fù)數(shù)發(fā)票對吧,如果客戶認(rèn)證了,需要對方申請個紅字信息表我們再開是吧?可有人說不管對方認(rèn)沒認(rèn)證都是客戶開信息表了呢?

84784959| 提問時間:2023 01/19 15:44
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
在國內(nèi)增值稅發(fā)票紅沖與處理方式上,如果客戶沒有認(rèn)證,開具銷售方折讓發(fā)票時,會出現(xiàn)正負(fù)發(fā)票金額之和不為0的情況,屬于非正常抵扣,需要申請紅字信息表,此時,客戶只需要填寫信息,由銷售方代開紅字發(fā)票即可。如果客戶認(rèn)證了,就需要客戶自己開具紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票,信息表的發(fā)票代碼等與紅字發(fā)票的一致,保證電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票一致性。而不管客戶認(rèn)沒認(rèn)證,都是客戶開信息表的說法是不正確的,必須由銷售方發(fā)起紅沖流程,由銷售方開具紅字信息表,以求盡可能保證發(fā)票正確性。 國外增值稅發(fā)票的紅沖與國內(nèi)有些許差別,像德國的稅票,是由客戶開具正票,如果需要做紅沖,客戶需要開具另外一份負(fù)票,把正票的金額抵扣掉,而不是客戶填寫信息,由銷售方開具紅字發(fā)票的情況。
2023 01/19 15:52
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