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企業(yè)社保公積金是外包給勞務公司代繳的,收到發(fā)票時怎么入賬呢?另外我們在發(fā)放工資表時,代扣個人部分社保公積金該怎么處理呢?

84784994| 提問時間:2017 08/04 10:58
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84784994
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
老師,您的意思是我在收到假設1萬的社保公積金發(fā)票時做1的分錄嗎,不是直接進管理費用-員工工資的是嗎?然后還有個問題,因為收到的發(fā)票是差額征稅的,含稅金額合計13290.42,其中13111.32是社保,179.1是服務費,然后合計交8.53的稅,這個是怎么處理的呢
2017 08/04 12:06
84784994
2017 08/04 13:42
老師,我們支付的1萬多是企業(yè)與個人部分的合計金額,按1,2分錄的話其實我其它應付款已經平了,但我其實在做發(fā)放工資分錄時應該還要涉及他的呀,老師能幫我再看下嗎?另外差額征稅發(fā)票的處理也不是很了解,希望老師指導一下
方亮老師
2017 08/04 11:43
1、借:應付職工薪酬-社保費(單位負擔的部分) 借:其他應付款(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 2、借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保費 貸:銀行存款
方亮老師
2017 08/04 13:24
1、在收到假設1萬的社保公積金發(fā)票時做1的分錄,單位負擔的社保還需要編制如下分錄: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保費 2、把發(fā)票給老師上傳看一下。
方亮老師
2017 08/04 14:50
一、工資和社保的分錄您在理解一下,具體哪里不明白可以追問的: 1、計提工資: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應付款-社保和公積金(個人負擔的部分) 4、繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應付款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。 二、借:應付職工薪酬-社保費(單位負擔的部分) 借:其他應付款(個人負擔的部分) 借:管理費用 179.1/1.05 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8.53 貸:銀行存款 13290.42 單位和個人負擔的金額是13111.32。
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