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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)社保公積金是外包給勞務(wù)公司代繳的,收到發(fā)票時怎么入賬呢?另外我們在發(fā)放工資表時,代扣個人部分社保公積金該怎么處理呢?
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速問速答老師,您的意思是我在收到假設(shè)1萬的社保公積金發(fā)票時做1的分錄嗎,不是直接進(jìn)管理費(fèi)用-員工工資的是嗎?然后還有個問題,因?yàn)槭盏降陌l(fā)票是差額征稅的,含稅金額合計(jì)13290.42,其中13111.32是社保,179.1是服務(wù)費(fèi),然后合計(jì)交8.53的稅,這個是怎么處理的呢
2017 08/04 12:06
84784994
2017 08/04 13:42
老師,我們支付的1萬多是企業(yè)與個人部分的合計(jì)金額,按1,2分錄的話其實(shí)我其它應(yīng)付款已經(jīng)平了,但我其實(shí)在做發(fā)放工資分錄時應(yīng)該還要涉及他的呀,老師能幫我再看下嗎?另外差額征稅發(fā)票的處理也不是很了解,希望老師指導(dǎo)一下
方亮老師
2017 08/04 11:43
1、借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位負(fù)擔(dān)的部分)
借:其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
2、借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)
貸:銀行存款
方亮老師
2017 08/04 13:24
1、在收到假設(shè)1萬的社保公積金發(fā)票時做1的分錄,單位負(fù)擔(dān)的社保還需要編制如下分錄:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
2、把發(fā)票給老師上傳看一下。
方亮老師
2017 08/04 14:50
一、工資和社保的分錄您在理解一下,具體哪里不明白可以追問的:
1、計(jì)提工資:
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金
借:管理費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計(jì)入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計(jì)入其他應(yīng)收款科目。
二、借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)(單位負(fù)擔(dān)的部分)
借:其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的部分)
借:管理費(fèi)用 179.1/1.05
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8.53
貸:銀行存款 13290.42
單位和個人負(fù)擔(dān)的金額是13111.32。
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