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老師。6的月的時(shí)候供應(yīng)商來貨入庫了,沒有開票沒有付款。我暫估的,附件是我們采購和供應(yīng)商簽字的采購單原件。 現(xiàn)在7供應(yīng)商開來了發(fā)票,那我是先負(fù)數(shù)沖暫估,然后再做一筆正數(shù)的應(yīng)付賬款嗎?開來的發(fā)票,要付款,還需要才能付款嗎?

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/17 20:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
是的,您需要先以負(fù)數(shù)的形式進(jìn)行沖暫估,然后發(fā)票到位后,再以正數(shù)的形式增加應(yīng)付賬款科目。另外,在付款之前您還需要做一些其他的處理,比如核算收到的發(fā)票上的金額是否與采購單的金額是否一致、核對供應(yīng)商是否是合格的供應(yīng)商等,都需要您去做一個(gè)整體的核算。一般情況下,收到發(fā)票后,還需要審批部門提前審批才可以付款。此外,我們還要記錄下本次付款的相關(guān)信息,以備將來查詢。 拓展知識(shí):在采購過程中,企業(yè)要注意控制采購的質(zhì)量,以確保采購的貨物符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以及確保供應(yīng)商的合法性。另外,企業(yè)還要注意控制金額,核查供應(yīng)商提供的合同是否合法,并且應(yīng)該按時(shí)付款,以確保企業(yè)的正常運(yùn)營。
2023 01/17 20:45
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