問題已解決
老師。6的時候供應商來貨,沒開票沒付款。我做借庫存商品,貸應付賬款-A供應商(暫估),附件是我們采購和供應商簽字的采購單。然后這個月供應商開票來要我們付款,那我是先做借庫存商品-負數(shù),貸應付賬款-A供應商,負數(shù),接著按發(fā)票金額,再做筆借庫存商品,貸應付賬款,這樣嗎?那這筆憑證附件除了發(fā)票還要啥不?
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速問速答第一個分錄還要有送貨單和入庫單。附加
2022 07/24 09:55
玲老師
2022 07/24 09:57
你好。后面回來發(fā)票,這筆業(yè)務的附件就附上發(fā)票就行。
賬務處理都是正確的。
84784986
2022 07/24 10:00
好的。那出納付款也是用這個發(fā)票就可以咯,不用再貼那個送貨單啥的吧?
84784986
2022 07/24 10:01
暫估的時候,那個采購單有雙方簽字和供應商的公章。沒有入庫單和送貨單可以不?
玲老師
2022 07/24 10:11
你好 付款用付款申請 單子 做賬時用銀行回單也要附上?
要有入庫單和送貨單
84784986
2022 07/24 13:04
哦哦。好的。那老師,入庫單可以是一個月做一次入庫匯總表的吧?一個供應商一張入庫匯總表,可以不?
玲老師
2022 07/24 16:45
您好,正常是收到商品就填寫入庫單,入庫的
84784986
2022 07/24 18:49
額。。之前都是沒有倉管做這個的。所以只能按月匯總了。這樣可以嗎?
玲老師
2022 07/24 18:54
您好,可以,現(xiàn)在可以補上
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