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跨月的進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?求指導(dǎo)
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速問速答同學(xué),你好
借:原材料,費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 01/17 14:12
84784977
2023 01/17 14:17
我是航信這個上個月做了稅額減免同時認證進項稅的時候又把這個發(fā)票也認證了,相當于進項稅額多認證了34.26,請問這個應(yīng)該怎么做
小菲老師
2023 01/17 14:24
同學(xué),你好
你把完整的分錄發(fā)給我,多認證的分錄
84784977
2023 01/17 14:40
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項稅額,誤把這個34.26的也給認證了,然后又把這張票做了減免增值稅440
小菲老師
2023 01/17 14:52
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證進項稅額 負數(shù)
84784977
2023 01/17 15:00
我之前賬上也沒有把34.26放在待認證進項稅額,后面又把這個發(fā)票認證了,同時還做了全額減免,不就是相當于我當月少認證了34.26少交了這個34.26的稅,下個月我要把進項稅額轉(zhuǎn)出來34.26,再多認證34.26的發(fā)票,
小菲老師
2023 01/17 15:02
同學(xué),你好
你把完整的分錄發(fā)給我,帶上金額
84784977
2023 01/17 15:27
這個是我9月份做的,認證進項發(fā)票那塊4048252.17這個金額里含有34.26的進項稅,想知道10月份我該怎么樣做
小菲老師
2023 01/17 15:39
同學(xué),你好
你就是進項,待抵扣里面多做了,紅字沖就可以了
84784977
2023 01/17 16:00
那我10月份這樣該對嗎
小菲老師
2023 01/17 17:46
同學(xué),你好
嗯嗯,對的
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