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借方銷售費(fèi)用,貸方銀行存款,我想說(shuō)借方科目正確應(yīng)該是應(yīng)付帳款,跨月了怎么更正

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 16:33
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
更正應(yīng)付帳款跨月的方法是:首先,當(dāng)月的收支發(fā)生變化,需要進(jìn)行月末結(jié)賬;其次,依據(jù)當(dāng)月應(yīng)付帳款科目實(shí)際收支狀況,將未付款余額按月份提取,提取的金額要記錄到應(yīng)付帳款科目中,計(jì)入下月應(yīng)付帳款科目余額;并再次核對(duì)月結(jié)表,銷賬后無(wú)誤。除此之外,也可以進(jìn)行報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審核,以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,進(jìn)而保證財(cái)務(wù)報(bào)表的正確性。此外,還可以拓展一些輔助核算措施,比如建立帳齡分析表,定期對(duì)不同時(shí)間段的應(yīng)付款進(jìn)行對(duì)賬,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2023 01/16 16:47
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