問題已解決

上個(gè)月沒計(jì)提增值稅,然后這個(gè)月繳稅的分錄怎么寫啊。如果計(jì)提了怎么寫

84785037| 提問時(shí)間:2023 01/16 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
如果上個(gè)月沒計(jì)提增值稅,本月繳稅的分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)XXX元;貸:銀行存款XXX元。 如果上個(gè)月已經(jīng)計(jì)提增值稅,則本月繳稅的分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)XXX元、增值稅賬戶XXX元;貸:銀行存款XXX元、增值稅收入XXX元。 增值稅是指企業(yè)產(chǎn)生的銷售收入在每個(gè)月的預(yù)繳稅期間,根據(jù)當(dāng)期銷售收入比例預(yù)先繳納的稅款,它包括企業(yè)的營業(yè)稅、消費(fèi)稅和增值稅等。增值稅計(jì)提分兩步完成: (1)首先根據(jù)每月應(yīng)交稅額預(yù)先繳納; (2)在記賬時(shí),將預(yù)繳稅款減免營業(yè)稅和消費(fèi)稅,計(jì)提增值稅,按月累計(jì)計(jì)提相應(yīng)的增值稅收入,以及增值稅應(yīng)交金額。 對(duì)于未計(jì)提增值稅的情況,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每月的稅務(wù)報(bào)表中及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款,并正確做好分錄記賬,以確保企業(yè)的稅務(wù)繳納正常進(jìn)行。
2023 01/16 16:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~