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老師好,6月份收到一張發(fā)票,發(fā)票沒有抵扣,但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該怎么做賬呢

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/16 14:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
老師好,6月份收到一張發(fā)票,發(fā)票沒有抵扣,但是當(dāng)月把錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在要如何做賬呢?我們首先需要確認(rèn),6月份收到的發(fā)票是否是購買的對應(yīng)的材料的發(fā)票;如果是的話,應(yīng)當(dāng)將往來賬戶中的應(yīng)付賬款增加,購貨材料成本增加,庫存增加;如果不是,則應(yīng)當(dāng)增加其他應(yīng)付款的項(xiàng)目。 發(fā)票抵扣的知識要點(diǎn): 一般而言,當(dāng)收到發(fā)票時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行抵扣處理,即減少應(yīng)付款,減少現(xiàn)金、銀行存款,但增加其他應(yīng)付款,直接抵扣應(yīng)付款項(xiàng)目。例如:當(dāng)收到發(fā)票時(shí),減少現(xiàn)金,同時(shí)減少應(yīng)付賬款,增加其他應(yīng)付款,直接抵扣應(yīng)付款項(xiàng)目。此外,還要結(jié)轉(zhuǎn)購買材料的成本,以及根據(jù)發(fā)票的稅額及稅率確定增值稅的計(jì)算方法。
2023 01/16 14:40
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