問題已解決

老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?增值稅已經(jīng)繳納完了

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/16 12:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
首先,您需要在財(cái)務(wù)賬簿中結(jié)轉(zhuǎn)這筆應(yīng)交銷項(xiàng)稅額余額,將其繳納到本期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸方,然后將本期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸方,以此方式消除余額,完善財(cái)務(wù)賬簿記錄。另外,您還要確保增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),確保本期已繳納的增值稅金額已準(zhǔn)確記錄,以免出現(xiàn)日后稅費(fèi)追查或?qū)徲?jì)問題。
2023 01/16 13:00
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