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老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有余額,但是稅款已經(jīng)繳納,要怎么平賬呢

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/26 19:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 用營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
2023 03/26 19:51
84785017
2023 03/26 19:52
具體怎么做呢謝謝
小菲老師
2023 03/26 19:53
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
84785017
2023 03/26 19:54
我查了他的賬,他前期應(yīng)該是在二零年,前期有少計(jì)提,然后少計(jì)提的話,我補(bǔ)做了借,呃應(yīng)交稅費(fèi)啊,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅貸,嗯,應(yīng)交增值稅未交增值稅,但是這樣子做了之后,然后又嗯,就是嗯,就是導(dǎo)致應(yīng)交增值稅未交,增值稅又成了貸方余額了,我就是不知道把這個(gè)貸方余額應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里去。因?yàn)槲沂遣樗匿N項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該是要等于他的轉(zhuǎn)出未交增值稅,他的轉(zhuǎn)出未交增值稅,當(dāng)值是不平的,然后我就用這個(gè)公式把轉(zhuǎn)出未交增值稅的差額,然后轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅里邊,然后轉(zhuǎn)完這個(gè)分錄之后,就導(dǎo)致又成了應(yīng)交增值稅,未交增值稅,貸房余額就一好像形成了公司少交增值稅,但是公司前期它是每個(gè)月都按時(shí)有,交稅沒有漏,沒有漏繳的。不是老師就是就是,嗯,不是如果再借的話借未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的話,這樣子會(huì)不會(huì)到時(shí)候又形成那個(gè)企業(yè)所得稅又要多交企業(yè)所得稅呢。而且他這是二零年以前的,然后做錯(cuò)的一個(gè)亂賬,然后現(xiàn)在調(diào)整這樣子的話又不想影響,今年又不影響啊,今年的一個(gè)費(fèi)用,然后呃,不影響今年的賬,這個(gè)有沒有好的一個(gè)處理辦法呢?
小菲老師
2023 03/26 19:56
同學(xué),你好 如果不想影響今年,這個(gè)就是很早前的一個(gè)情況,你可以直接修改這個(gè)科目的期初數(shù)
84785017
2023 03/26 20:04
恐怕修改期初不行[捂臉],內(nèi)部的審計(jì)報(bào)告數(shù)就銜接不上了
小菲老師
2023 03/26 20:04
同學(xué),你好 那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84785017
2023 03/26 20:20
老師可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目來記這個(gè)費(fèi)用嗎
小菲老師
2023 03/26 20:20
同學(xué),你好 嗯,可以的
84785017
2023 03/26 20:54
那損益調(diào)整這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么登記呢,老師
小菲老師
2023 03/26 21:03
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到利潤分配
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