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老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個(gè)余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個(gè)分錄?

84784980| 提問時(shí)間:2022 07/07 21:20
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 07/07 21:21
84784980
2022 07/07 21:24
但是實(shí)際沒有需要繳納的增值稅了
紫藤老師
2022 07/07 21:24
那么你檢查一下賬務(wù),可能錯(cuò)了
84784980
2022 07/07 21:27
就是沒有辦法檢查,時(shí)間太久了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,導(dǎo)致不知道是哪里出問題,這樣的話要怎么辦?
紫藤老師
2022 07/07 21:28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784980
2022 07/07 21:38
那就直接借營(yíng)業(yè)外支出,貸銷項(xiàng)稅額是嗎?
紫藤老師
2022 07/07 21:39
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?
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