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老師,符合加計抵減10%政策,抵減的稅額如何做分錄呢

84785001| 提問時間:2023 01/15 23:14
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好,發(fā)生的時候不做賬務(wù)處理,在實交的少交部份進(jìn)入 其他收益 比如說你應(yīng)交100 少交10元 借:交應(yīng)增值稅 未交增值稅100 貸:其他收益10 銀行存款90
2023 01/15 23:24
84785001
2023 01/16 00:23
老師,以前月份抵減后還需交稅,所以都未做分錄,那能否都補(bǔ)錄再12月份?需要按月份補(bǔ)錄分錄呢還是合計金額直接一次性補(bǔ)也可以?
84785001
2023 01/16 09:00
老師,符合增值稅加計抵減10%政策,以前月份抵減后無需交稅,所以都未做分錄,那能否都補(bǔ)錄再12月份?需要按月份補(bǔ)錄分錄呢還是合計金額直接一次性補(bǔ)也可以?
潘潘老師
2023 01/16 14:26
可做在同一個月,最好分開單筆做分錄!這樣好查
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