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6月做了一筆計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付工資。7月支付了,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款?,F(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調(diào)整到其他應(yīng)付款科目,怎么調(diào)整

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/15 22:15
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
12月進(jìn)行調(diào)整記賬時(shí),可以這樣登記:借方:應(yīng)付工資,貸方:相應(yīng)的非工資應(yīng)付款科目;另借方:管理費(fèi)用,貸方:應(yīng)付工資,即可完成調(diào)整。管理費(fèi)用與應(yīng)付工資剛好為相反賬戶,可以實(shí)現(xiàn)調(diào)整記賬,將這筆非工資科目支出調(diào)整到正確記賬科目。這樣就完成了記賬調(diào)整,并能夠正確反映業(yè)務(wù)發(fā)生情況。 拓展知識(shí):記賬調(diào)整是會(huì)計(jì)記賬活動(dòng)中常見的一種活動(dòng),是由于業(yè)務(wù)發(fā)生有誤,原來記賬不正確等原因,對原來記錄的賬目項(xiàng)進(jìn)行修正的活動(dòng)。記賬調(diào)整的原則是:業(yè)務(wù)反映真實(shí)、記賬規(guī)范性、賬戶準(zhǔn)確性、記賬合理性。
2023 01/15 22:18
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