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6月做了一筆計提工資,借:管理費用,貸:應付工資。7月支付了,借:應付工資,貸:銀行存款。現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)付的不是工資,得調(diào)整到其他應付款科目,怎么調(diào)整

84785003| 提問時間:2023 01/15 22:15
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
12月進行調(diào)整記賬時,可以這樣登記:借方:應付工資,貸方:相應的非工資應付款科目;另借方:管理費用,貸方:應付工資,即可完成調(diào)整。管理費用與應付工資剛好為相反賬戶,可以實現(xiàn)調(diào)整記賬,將這筆非工資科目支出調(diào)整到正確記賬科目。這樣就完成了記賬調(diào)整,并能夠正確反映業(yè)務發(fā)生情況。 拓展知識:記賬調(diào)整是會計記賬活動中常見的一種活動,是由于業(yè)務發(fā)生有誤,原來記賬不正確等原因,對原來記錄的賬目項進行修正的活動。記賬調(diào)整的原則是:業(yè)務反映真實、記賬規(guī)范性、賬戶準確性、記賬合理性。
2023 01/15 22:18
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