問題已解決

你好11月申報增值稅未繳納,12月申報了進(jìn)項稅額形成了留抵,1月申請了留抵抵欠,我想問一下需要更正12月增值稅申報表嗎?

84785046| 提問時間:2023 01/15 17:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不需要更正
2023 01/15 17:45
84785046
2023 01/15 18:25
意思是直接繳稅就行了?哪一期的申報表都不需要改嗎?
小菲老師
2023 01/15 18:25
同學(xué),你好 是的,直接繳稅
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