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老師,增值稅留抵抵欠的金額填在申報表哪行呢?

84785012| 提問時間:2023 01/03 09:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;《增值稅納稅申報表》(主表)相關欄次的填報口徑作如下調(diào)整:(一)第13項“上期留抵稅額”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“當期在20欄“期末留抵稅額”減去抵減欠稅額后的余額數(shù),該數(shù)據(jù)應與“應交稅金——應交增值稅”明細科目借方月初余額一致。 ;到時看你地方是否需要申請留底抵欠的
2023 01/03 09:38
84785012
2023 01/03 09:41
老師,我們做過留抵抵欠了,現(xiàn)在申報表主表上的抵欠金額沒有去掉,應該填在哪一行呢?
meizi老師
2023 01/03 09:42
你好;? ? 你們原來留底進項稅是在你們之前留底 13欄次里面掛著的; 到時你申報后 你 應交稅費金額會顯示你應交金額; 你申請了? 留底抵欠后; 會自動抵減的; 你賬上做分錄體現(xiàn)即可? ?
84785012
2023 01/03 09:42
老師,申報表上沒有自動抵減呢
meizi老師
2023 01/03 09:43
你好;沒有自動抵減; 是不是因為你沒有申請留底抵欠; 稅務局沒有允許; 就沒法抵減的??
84785012
2023 01/03 09:48
老師,我申請過了,主表也顯示了進項轉(zhuǎn)出,但最后的期末未繳稅額還是那么多,把留抵抵欠的金額填在30行,最后的金額是對的,但我不知道填30行對不對呢
meizi老師
2023 01/03 09:51
你好;? ?30欄次不寫 ;? ? 看下我寫的: 比如 納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的,應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務機關同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,不包括繳納入庫的查補增值稅額,也不包括實際抵減的滯納金的金額。 ?
84785012
2023 01/03 09:58
老師,那應該填第31行嗎?
meizi老師
2023 01/03 09:59
你好; 是的; 按照我上面說的去寫; 你在看看是不是抵減了?
84785012
2023 01/03 10:01
是的,抵減了,謝謝老師
meizi老師
2023 01/03 10:01
? 不客氣的; 抵減了就好; 不客氣的; 滿意請給予評價?
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