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小規(guī)模納稅企業(yè),開具3%增值稅,現(xiàn)在是免稅收入,按票面金額計入收入嗎?開出100萬,分錄:借:應(yīng)收 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交銷項稅 3,借:應(yīng)交銷項稅3,貸:營業(yè)外收入,對嗎?

84785020| 提問時間:2023 01/15 08:24
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對于小規(guī)模納稅企業(yè)按3%計算增值稅,現(xiàn)在是免稅收入,分錄時需要按照票面金額計入收入,如果開出100萬,則應(yīng)收和應(yīng)交銷項稅都為103萬,借:應(yīng)收 103貸:主營業(yè)務(wù)收入100 貸:營業(yè)外收入3,如此分錄才能保證納稅賬目準(zhǔn)確無誤。 一般而言,小規(guī)模納稅企業(yè)的增值稅計算依據(jù)是可以靈活調(diào)整的,但是記賬時要以實際發(fā)生的業(yè)務(wù)情況為準(zhǔn),準(zhǔn)確記錄收入及增值稅的金額數(shù)額,以確保納稅記賬的正確性,并可以準(zhǔn)確申報納稅。此外,企業(yè)還需要注意其他收入的納稅情況,按照稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按月繳納稅款,避免違規(guī)產(chǎn)生大量稅款違約金。
2023 01/15 08:35
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