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小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入

84784976| 提問時(shí)間:2023 04/16 18:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致的,你申報(bào)增值稅的時(shí)候用不含稅的金額申報(bào),你這樣做的話,這是加稅合計(jì)都填寫了所得稅的申報(bào)表里面的營業(yè)收入。
2023 04/16 18:53
84784976
2023 04/16 18:56
那就是我寫會(huì)計(jì)分錄,就要按照我說的第二種就行嗎?
郭老師
2023 04/16 18:58
是的,是的,需要這么做的。
84784976
2023 04/16 18:58
好的,謝謝
郭老師
2023 04/16 18:59
不用客氣,周末愉快。
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