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公司暫估了成本借:主營業(yè)務(wù)成本100萬貸:其它應(yīng)收款100,現(xiàn)在發(fā)票來了25萬怎么做分錄

84785007| 提問時間:2023 01/14 19:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/14 19:11
84785007
2023 01/14 19:14
小規(guī)模納稅人也要寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎
易 老師
2023 01/14 19:46
是的沒錯, 是這樣的
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