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老師,如果11月開了不征稅的發(fā)票,12月忘記申報預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅了,怎么辦?

84785033| 提問時間:2023 01/14 14:42
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好同學(xué)!企業(yè)應(yīng)該預(yù)交增值稅,但是未及時申報的。建議企業(yè)先向稅務(wù)局報告,然后按稅務(wù)局的要求處理。一般處理的方式是,企業(yè)補(bǔ)充申報應(yīng)交的各項稅費,對于已經(jīng)超期的部分,還應(yīng)該繳納對應(yīng)的滯納金。滯納金的征收標(biāo)準(zhǔn)為以應(yīng)納稅額為標(biāo)準(zhǔn),按日加收萬分之五的金額。
2023 01/14 15:02
84785033
2023 01/14 15:19
謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 01/14 15:22
沒事!不客氣的同學(xué)!
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