問題已解決

12月的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣完了,但是有進項稅票才進賬,這個專票的進項稅我應(yīng)該怎么處理呢!我可以借:應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-進項稅 嗎?

84784986| 提問時間:2023 01/13 16:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,沒太明白您這個是什么意思?
2023 01/13 16:59
84784986
2023 01/13 17:02
就是2022.12月的進項稅抵扣工作已經(jīng)完成了,但是我又來了一張2022年的專票,我想繼續(xù)進費用賬,然后進項稅留著明年抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
東老師
2023 01/13 17:03
這個稅額你可以進入到帶認證進項稅額。
84784986
2023 01/13 17:05
還有這樣的科目嗎?怎么做啊
東老師
2023 01/13 17:06
借,庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認證進項稅額在 貸銀行存款。
84784986
2023 01/13 17:11
它可以新增一個科目是吧
東老師
2023 01/13 17:11
對可以新增一個的
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