問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)一下我們公司之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)印花稅,這個(gè)怎么處理,還有印花稅的稅種添加怎么添加?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 14:39
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
對(duì)于公司之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)印花稅,應(yīng)該首先進(jìn)行補(bǔ)稅處理,再做好記錄。具體來(lái)說(shuō),首先需要收集印花稅實(shí)施時(shí)起至今的有關(guān)憑證,相關(guān)發(fā)票,或者朱印發(fā)票登記證明等,確定印花稅貨物與服務(wù)應(yīng)該計(jì)算并繳納的稅額,然后就稅種上及時(shí)備案,繳納印花稅,拿到由稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的稅務(wù)登記證明,此時(shí)才能正式報(bào)稅。 印花稅的稅種添加也比較簡(jiǎn)單,首先需要在財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)申請(qǐng)注冊(cè)以及申報(bào)稅種,此時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)企業(yè)信息進(jìn)行核實(shí),通過(guò)核實(shí)后,企業(yè)可以獲得證明文件,此時(shí)印花稅就可以繳納了。 以上是關(guān)于企業(yè)未申報(bào)印花稅的補(bǔ)稅處理以及如何添加印花稅稅種的說(shuō)明。其實(shí)企業(yè)在申報(bào)印花稅前,也可以咨詢(xún)有關(guān)部門(mén)的專(zhuān)家,在實(shí)際操作的過(guò)程當(dāng)中,如果有任何不清楚的地方,也可以通過(guò)及時(shí)咨詢(xún),確保自己的行為合規(guī)合理。
2023 01/13 14:50
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