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老師,問一下我們公司之前的會計沒有申報印花稅,這個怎么處理,還有印花稅的稅種添加怎么添加?

84785022| 提問時間:2023 01/13 14:39
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
對于公司之前的會計沒有申報印花稅,應該首先進行補稅處理,再做好記錄。具體來說,首先需要收集印花稅實施時起至今的有關憑證,相關發(fā)票,或者朱印發(fā)票登記證明等,確定印花稅貨物與服務應該計算并繳納的稅額,然后就稅種上及時備案,繳納印花稅,拿到由稅務機關開具的稅務登記證明,此時才能正式報稅。 印花稅的稅種添加也比較簡單,首先需要在財政、稅務部門申請注冊以及申報稅種,此時稅務機關會對企業(yè)信息進行核實,通過核實后,企業(yè)可以獲得證明文件,此時印花稅就可以繳納了。 以上是關于企業(yè)未申報印花稅的補稅處理以及如何添加印花稅稅種的說明。其實企業(yè)在申報印花稅前,也可以咨詢有關部門的專家,在實際操作的過程當中,如果有任何不清楚的地方,也可以通過及時咨詢,確保自己的行為合規(guī)合理。
2023 01/13 14:50
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