問(wèn)題已解決

老師,我們公司稅費(fèi)種認(rèn)定信息沒(méi)有印花稅,之前的會(huì)計(jì)是繳過(guò)的,是不是過(guò)期了,該怎么添加這個(gè)稅種呢?11月到現(xiàn)在的印花稅都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在申報(bào)繳費(fèi)會(huì)扣罰款嗎?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/10 12:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 滯交的就有罰款的
2022 03/10 12:46
84785018
2022 03/10 12:47
可以安次申報(bào)嗎?
84785018
2022 03/10 12:47
之前的會(huì)計(jì)就是半年才報(bào)一次
84785018
2022 03/10 12:47
怎么去增加這個(gè)稅種呢?
樸老師
2022 03/10 12:53
這個(gè)申報(bào)需要先采集稅種才行
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