問題已解決

老師您好!請問銷售時貸應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),采購時借應交稅費應交增值稅—進項稅額,到年末應交稅費怎么進行賬務處理?

84785013| 提問時間:2023 01/13 05:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們平時怎么計提的?
2023 01/13 05:26
84785013
2023 01/13 05:31
老師您好!平時到月末沒做計提?
東老師
2023 01/13 05:43
沒有計提的話,向你平時一樣做賬就行,沒必要結轉的。
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