問題已解決
請問一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的分錄嗎?
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速問速答你好,做的是可以的,但是是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 05/07 20:08
84784998
2022 05/07 20:11
哦哦,就結(jié)轉(zhuǎn)到這一步分錄了嗎?其他還要做分錄嗎?或者下月還用做什么賬務(wù)處理嗎?做完這一步,我不知道接下來還需要什么賬務(wù)處理
李霞老師
2022 05/07 20:12
你好,我給你說一個最簡單的辦法,其實(shí)你做完銷項(xiàng)稅額,做完進(jìn)項(xiàng)稅額呀,你都不用做,你現(xiàn)在做的這個憑證為什么不用做呢?因?yàn)槟阕^來坐過去,他還是在應(yīng)交稅費(fèi)這個大科目的,他還是沒有跑出去應(yīng)交稅費(fèi)。
84784998
2022 05/07 22:30
好的,謝謝
李霞老師
2022 05/07 22:30
祝您生活愉快開心快樂
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